Szkolenie online: Zmiany w VAT od dnia 1 lipca 2023 roku. Slim VAT 3
Termin szkolenia: Poniedziałek, 29 Maj 2023 | 09:00 - 14:30
Trener: Wojciech Safian
Typ szkolenia: Online
Pobierz program szkolenia: 29.05 Zmiany w VAT od 01.07.2023 program.pdf
Pobierz formularz rejestracji: 29.05 Zmiany w VAT od 01.07.2023 formularz zgłoszeniowy.pdf
Miejsce szkolenia:
,
Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; 12 66-15-335 (336)
Od dnia 1 lipca 2023 r. wejdzie w życie kolejny pakiet zmian w podatku VAT. Zmiany te dotykają szeregu zagadnień, m.in. faktur korygujących w walucie obcej, rozpoznania VATu naliczonego z tytułu WNT, rozliczeń WDT w przypadku braku posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów, proporcji VAT, dokumentowania sprzedaży, czy rachunków VAT.
W ramach niniejszego szkolenia kompleksowo i na przykładach przeanalizujemy zagadnienia podlegające zmianom, tj. oprócz omówienia samych zmian, zajmiemy się również ich wpływem na codzienną praktykę w obszarze całej zmienianej materii. W trakcie szkolenia możecie Państwo zadawać pytania – w tym celu prowadzący wydzieli kilka paneli dyskusyjnych.
*Podczas webinaru nie zostaną omówione zmiany dotyczące VAT e-commerce oraz TAX-FREE, gdyż stanowią one materiał na szkolenia dedykowane tym konkretnym grupom podatników.
Korzyści:
- kompleksowe omówienie nadchodzących zmian w VAT,
- odniesienie zmian do poprzedniego stanu prawnego,
- omówienie na przykładach
- przygotowanie do zarządzania ryzykiem podatkowym w nowych obszarach,
- aktualna wiedza,
- praktyczne przykłady i wskazówki
- zrozumiały język
- maksymalnie interaktywna formuła
Dla kogo:
- główne księgowe
- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności
Prelegent: Wojciech Safian - Założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Twórca kampanii „PO CO” (www.reorganizacje.pl). Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.
Termin: 29.05.2023, godz. 9:00 – 14:30
Koszt uczestnictwa:
pakiet standard: 349 zł + 23%VAT
pakiet premium (+ nagranie): 399 zł + 23% VAT
Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.
Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.
Program szkolenia
1. Faktury korygujące walutowe od dnia 1 lipca 2023 r.:
1) zasady przeliczania kursów w przypadku faktur in plus,
2) zasady przeliczania kursów w przypadku faktur in minus,
3) zasady przeliczania kursów w przypadku zbiorczych faktur korygujących,
4) nowe zasady przeliczania kursów walut VAT, a wybór przeliczania na zasadach podatku dochodowego,
5) walutowe faktury korygujące w imporcie usług.
2. Zmiany w zakresie rozliczania WDT:
1) brak dokumentów potwierdzających wywóz towarów – terminy,
2) sposób postępowania w przypadku braku dokumentów,
3) korygowanie w przypadku otrzymania dokumentów – co się zmienia od dnia 1 lipca 2023 r.?
4) faktury walutowe WDT – zasady przeliczania,
5) faktury korygujące w walucie obcej – moment ujęcia i zasady przeliczania od dnia 1 lipca 2023 r.
3. Zmiany w zakresie rozliczania WNT:
1) rozliczanie WNT w przypadku braku faktury,
2) likwidacja wymogu posiadania faktury,
3) co z WNT dokonanymi przed 1 stycznia 2023 r.?
4) faktury walutowe WNT – zasady przeliczania,
5) faktury korygujące w walucie obcej – moment ujęcia i zasady przeliczania od dnia 1 lipca 2023 r.
4. Zmiany dotyczące proporcji VAT:
1) proporcja ustalana przez podatników prowadzących działalność opodatkowaną i inną niż opodatkowana,
2) wprowadzenie obowiązku zawiadomienie naczelnika US o przyjętej proporcji,
3) proporcja dla podatników prowadzących działalność opodatkowaną i zwolnioną,
4) obowiązek zawiadomienia naczelnika US o przyjętej proporcji,
5) problematyka 98% i 500 zł,
6) podwyższenie limitu nieodliczonego VAT do 10 000 zł,
7) korekta podatku naliczonego:
a) wprowadzenie tolerowalności odchyłu pomiędzy przyjętą o rzeczywistą proporcję,
b) kiedy pomimo różnic pomimo szacunkowych, a rzeczywistych wskaźników nie trzeba dokonywać korekty?
8) proporcje przyjęte w 2022 i korekty dokonywane w 2023 r. – jak rozliczyć po zmianie przepisów?
5. Nowy limit małego podatnika VAT:
1) preferencje VAT dedykowane małym podatnikom,
2) podwyższenie limitu do 2 000 000 EUR,
3) od kiedy stosujemy nowy limit?
4) skutki przekroczenia limitu,
5) co w przypadku podatników, którzy w 2023 r. przekroczyli limit 1 200 000 EUR?
6. Dokumentowanie sprzedaży, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.07.2023 r.:
1) zaliczka 100% a obowiązek wystawienia faktury końcowej – dotychczasowa praktyka,
2) zaliczka 100% a faktura końcowa – co przyniosą zmiany w VAT?
3) paragon drukowany vs e-paragon,
4) zmiany w obszarze ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej (m.in. rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych).
5) dostosowanie przepisów dotyczących wystawienia faktury do e-paragonu,
7. Problematyka sankcji w VAT:
1) kiedy 20, a kiedy 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego
2) kluczowy wyrok TSUE
3) pierwsze jaskółki – przegląd orzecznictwa NSA po wyroku TSUE
4) zmiany w obszarze stawek sankcyjnych od dnia 1 stycznia 2023 r.
5) okoliczności brane pod uwagę przez organ podatkowy przy określaniu wysokości sankcji
6) stosowanie MPP a sankcje w VAT - zmiany
7) w jaki sposób zmiany wpływają na kontrole i postępowania w toku?
8. Przyspieszone zwroty VAT (15 dni):
1) kto może skorzystać?- przesłanki i wskaźniki
wydłużanie „przyspieszonego” terminu zwrotu przez organy podatkowe,
2) 15 dniowy zwrot VAT vs 25 dni vs zwrot na rachunek VAT,
3) domniemanie doręczenia – nowe terminy i zasady.
9. Rachunki VAT:
1) rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty
2) na co można wydawać środki z rachunku VAT bez potrzeby wnioskowania o ich uwolnienie?
3) przewaga zwrotów VAT na rachunek VAT wobec zwrotów "klasycznych"
4) w jaki sposób efektywnie zarządzać rachunkiem VAT?
10. Odpowiedzialność solidarna w VAT:
1) na czym polega?
2) w jaki sposób się od niej uwolnić?
3) cesje wierzytelności, a odpowiedzialność solidarna – zmiany.
11. Zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych:
1) krótka charakterystyka WIS,
2) organ rozpatrujący wnioski,
3) rozszerzenie podmiotów mogących ubiegać się o WIS,
4) co z opłatą?
5) wezwania do dostarczenia próbek,
6) zakres ochrony,
7) okres ochrony,
8) wygasanie i uchylanie WIS.
Pobierz program szkolenia: 29.05 Zmiany w VAT od 01.07.2023 program.pdf
Szczegóły organizacyjne
Termin: 29.05.2023, godz. 9:00 – 14:30
Koszt uczestnictwa:
pakiet standard: 349 zł + 23%VAT
pakiet premium (+ nagranie): 399 zł + 23% VAT
Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.
Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Pobierz formularz rejestracji: 29.05 Zmiany w VAT od 01.07.2023 formularz zgłoszeniowy.pdf